DISPENSA LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017

JANEIRO A ABRIL

N.º Proc. Data Finalidade Firma Vencedora Valor R$ Contratos / NF's
001 02/01/17 Aquisição de 15(quinze) caixas de som para computador, 10(dez) adaptadores de USB com cabo extensor de 2 metros , 12(doze) mouses USB e 02(dois) leitores de gravador de CD/DVD para a Câmara Municipal de Cruzeiro. MTZ Comércio e Serviços Ltda Me. R$ 1767,00 NF.000.000.096
002 02/01/17 Prestação de serviços para a confecção de chaves e manutenção de fechaduras na Câmara Municipal de Cruzeiro. Marcílio Pereira da Silva R$ 580,00 NF. 13
003 02/01/17 Aquisição  de 02(duas) câmeras infra red, 03(três) fontes 12V/1A e serviço de instalação na Câmara  Municipal de Cruzeiro. Extremo Segurança Informática Ltda Me.

R$306,00 (Produto)

R$ 60,00 (Prestação de Serviço)

NF. 000.000.009

NF. 46

004 02/01/17 Aquisição de 01(uma) bucha de alavanca manual e serviço de instalação no veículo Astra 2010 – placa DKI 5812 Barbosa & Barbosa Ltda Me. R$ 168,00 NF. 3928
005 03/01/17 Fornecimento de até 20 fardos de água mineral sem gás, até 12 fardos de água mineral com gás, até 30 galões de água mineral sem gás e até 2 botijões de gás de cozinha 13kg

José Jovino dos Santos ME.

Fardo com 12 garrafas de água mineral sem gás;

Fardo com 12 garrafas de água mineral com gás;

Galão de 20 litros de água mineral sem gás

Carga de botijão de gás de cozinha 13kg

R$ 9,10

R$ 8,20

R$ 6,30

R$ 44,90

Contrato 003/2017

07/02/2017

À

06/02/2017

006 04/01/17  Aquisição de pães e laticínios CANCELADO CANCELADO CANCELADO
007 10/01/17 Aquisição de café torrado e moído. Martinelli Torrefação e Moagem de Café Ltda EPP R$ 22,00 por kg de café Moído

Contrato 002/2017

07/02/2017

à

06/02/2018

008 10/01/17 Aquisição de até 15 (quinze) cestas básicas, por mês, para os funcionários da Câmara Municipal de Cruzeiro, pelo período de quatro meses. TCBASE  Comercial Ltda

R$      102,73 (por  cada cesta Básica)

R$ 5.341,96

N.F. 076458

(Janeiro a abril)

Notificação datada de 14 de março do corrente ano, em que a empresa JOÃO MARCELOS CHAGAS  ME  (Agelizze Alimentos) CNPJ. 18.972.602/0001-76, no valor de R$ 93,00(noventa e três reais) por cada cesta básica, não cumpriu com a entrega das cestas básicas contratadas, sendo que a segunda empresa TECBASE Comercial Ltda, CNPJ. 08.633.096/0001-37, no valor de R$ 102,73(cento e dois reais e setenta e três centavos) foi requisitada para a entrega  de 52(cinquenta e duas) cestas básicas referente aos quatro meses fracionados, valor total de R$ 5.341,96(cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).
009 13/01/17 Prestação de serviço de monitoramento 24h do alarme. Edilson F. Gouveia Alarmes - ME

R$        60,00 (mensal)

 R$ 1.240,00

(produtos)

Contrato  06/2017

20/04/2017

A

01/04/2018

010 13/01/17

Reestruturação da central de Câmeras de monitoramento para a sala da Chefia de Gabinete e instalação de quatro câmeras.

Luzia Batista Leite Moreira 26848061875

R$ 2.865,00 (Material e equipamento)

R$ 1.335,00 (Prestação de serviço)

R$    490,00 (Manutenção de câmeras com defeito)

NF. 000.000.002

NF. 54

NF. 58

011 02/02/17 Aquisição de TV de 49” Full HD com conversor digital, com suporte de parede. Magazine Luiza S/A R$ 2.338,00 Nº  000.011.199
012 08/02/17 Aquisição de 01 (uma) Bateria Automotiva de 75Ah para o veículo Renault Fluence Placa DKI 5842. L & L Oficina e Auto Center Ltda - ME. R$   410,00 NF. 2426
013 08/02/17 Troca de óleo e filtro para o veiculo Astra, placa DKI 5812. Posto Tupy LTDA. R$     88,80 NF. 000.005.645
014 08/02/17 Aquisição de 1 (uma) bateria Automotiva de 60Ah para o veículo Astra placa DKI 5812. Mantiqueira Centro Automotivo R$   380,00 NF. 1086
015 09/02/17

Aquisição de 2 (dois) bebedouros para galão de 20 (vinte) litros

Lojas Pernambucanas Arthur Lundgren Tecidos S/A. R$   798,00 NF. 11218
016 09/02/17 Higienização e manutenção preventiva interna e externa dos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Cruzeiro Claudemir Lucas da Silva – MEI

R$ 2.660,00

(Prestação de serviço)

R$ 1.300,00

(Prestação de serviço)

NF. 1

NF. 2

017 22/02/17 Dedetização de toda área interna e externa. Higitek –J. de A. Carlos Dedet. e limp. ME R$ 6.470,00 NF. 284
018 22/02/17 Aquisição de 01 (uma) botija de Gás – R22 de 13,600 quilogramas para carga de gás nos aparelhos de ar condicionado desta casa de leis. RD Comercio e Climatização LTDA R$     538,20 NF. 000.000.008
019 22/02/17 Aquisição de folha de memorando Wania Henrique Pereira Gráfica – ME R$     880,00 NF. 29
020 23/02/17 Aquisição de material de limpeza Limp-tudo Comércio de Representações LTDA R$2.597,00 NF. 000.019.509
021 23/02/17 Aquisição de material de escritório M T Z Comércio E Serviços Ltda R$ 3.175,89 NF. 000.000.124
022 02/03/17 Manutenção DKI 5812 Astra. R. B. G. Corso Auto Peças – Me R$   150,00 NF. 301
023 08/03/17 Manutenção preventiva, Fluence – DKI-5842, troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível e filtro de ar Mjr Comercio De Combustível Ltda. R$   230,00 NF. 00002889
024 08/03/17 Aquisição de um refrigerador branco de 240L Lojas Cem S.A R$ 1.098,00 NF. 5.785.771
025 08/03/17

Sessão Solene do dia 24/03/2017

  • Confecção de 250 convites e confecção de 250 envelopes timbrados)

  • Confecção de 5 diplomas

  • 7 buquês de rosas com 12 unidades

  • Coffe break

Cotrim Guimarães e Ferraz Gráfica – LTDA ME

Wania Henriques Pereira Gráfica – ME

Antônio Ribeiro Batista Junior – ME

Supermercado Alean LTDA – ME (Coffe break)

R$    850,00

R$ 1.450,00

R$   336,00

R$      49,81

NF. 000441

NF.018348

NF. 000.000.028

NF. 52602

026 09/03/17 Renovação de seguro – Astra – DKI-5812 Porto seguro Cia de seguros Gerais R$ 1.250,08

N° da apólice:  00531 64 5391146

Vigência: das 24h do dia 22/03/2017 até as 24h do dia 22/03/2018

027 15/03/17 Recarga de 10 extintores Mario S de Souza Extintores e Acessórios R$    375,00 NF. 000000119
028 24/03/17 Aquisição de 1000 envelopes sacos   de 26cm(l) x 36cm(c) e 5000 envelopes brancos de 11cm(l)x23cm(c), timbrados e com endereço no rodapé. Cotrim Guimarães e Ferraz Ribeiro Gráfica LTDA- ME

R$ 520,00

(envelopes pardos 26 cm x 36 cm)

R$ 750,00 (envelopes papel branco 11cm x 23)

1.270,00

NF. 000458
029 27/03/17 Aquisição de material de informática. Mtz Comércio e Serviços Ltda R$   747,00 NF. 000000146
030 28/03/17 Publicação em mídia impressas -0- -0- Cancelado
031 29/03/17 Contratação de empresa para o fornecimento diário de até 40 (quarenta) pães tipo francês de 50 (cinquenta) gramas cada, 1 (uma) unid de margarina de 500 (quinhentos) gramas cada e 2 (dois) litros de Leite tipo C, para entrega em dias úteis e de expediente, por um período contratual de 9 (nove) meses.

Padaria Império Baiano Ltda Me.

  • Pão – R$,0,49 (cada)
  • Leite 1 litro

R$ 2,99 (cada)

  • Margarina 500 gramas – R$ 4,45 (cada)

R$ 567,23

(valor estimado mensal)

Contrato

n° 005/2017

18/04/2017

À

31/12/2017

032 03/04/17 Aquisição de uma passagem aérea ida e volta para Brasília e diária para pernoite em hotel. Zaroni Viagens e turismo LTDA-ME R$ 2.091,46 Duplicata 14479/17
033 03/04/17 Criação e reestruturação do web site desta casa de Leis. Blanc Publicidade e Propaganda R$ 7.600,00

Contrato n° 007/2017

27/04/2017

À

28/04/2018

034 05/04/17 Aquisição de um adaptador USB wirelless com velocidade de pelo menos 2 Dbi ou superior. M T Z Comércio E Serviços Ltda R$ 63,00 NF 000.000.142
035 10/04/17 Contratação de empresa para o fornecimento de copias reprográficas mensais de documentos de interesse do poder legislativo. DENNER FERREIRA DA SILVA FERREIRA CRUZEIRO - ME

R$ 0,1499

(valor unitário)

R$674,55

(Valor estimado mensal)

Contrato 009/2017

15/05/2017

 À

31/12/2017

036 10/04/17 Troca de óleo de câmbio  e pastilhas de freio de veículo Renaut Fluence Placa DKI 5842 L & L Oficina E Auto Center Ltda

R$ 570,00

Prestação de serviço

R$ 720,00

Produtos

NF. 1451

NF. 2520

037 19/04/17 Aquisição de 5000 folder em A4, papel colche, 90gr, 4x4, duas dobraduras. COTRIM GUIMARÃES FERRAZ RIBEIRO GRAFICA LTDA ME R$ 1.380,00

NF. 000483

Obs: nota fiscal eletrônica emitida no dia 05/06/2017

                 

DISPENSA LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017

MAIO A AGOSTO

N.º Proc. Data Finalidade Firma Vencedora Valor R$ Contratos / NF's
038 02/05/17 Aquisição de três telefones sem fio. LOJAS COLOMBOS S.A COM. UTIL. DOM. R$ 595,22 NF.514641
039 03/05/17 Aquisição de 5 pacotes de papel casca de ovo, com 50 unidades cada. Marta Sueli Lobo de Araujo - ME R$ 82,45 NF. 000.011.272
040 03/05/17 Aquisição  de diplomas para sessão solene -------------------------------------- R$ -------------- PARECER DESFAVORÁVEL
041 14/05/17 Aquisição de 01(uma) central telefônica digital, equipada com 01(um) E1, 02(dois) troncos analógicos, 31(trinta e um) ramais analógicos, 01(um) ramal digital, 01(um) terminal TI, 01(um) módulo de expansão, Software Controler e instalação por técnicos qualificados da empresa. R COM Soluções Integradas R$ 7.930,00 AGUARDANDO NOTA
042 15/05/17 Aquisição de 150 (cento e cinquenta) resma de papel sulfite A-4, 1 (um) quadro branco, 4 (quatro) marcadores de quadro branco e 1 (um) apagador. --------------------------------------- R$--------------- PARECER DESFAVORÁVEL
043 15/05/17 Contratação de empresa para o fornecimento de carimbos automáticos, para o setor jurídico desta casa de Leis Maria Yolete de Toledo Ramos ME R$ 330,00 AGURDANDO ASSINATURA CHARLES
044 18/05/17 Aquisição de 3 telefones fixos para a recepção desta casa de Leis. LOJAS CEM S/A R$ 138,00 AGURDANDO NOTA
045 07/06/17 Aquisição de 100 (cem) resma de papel sulfite A-4 TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA R$ 1.750,00 AGUARDANDO PARECER E REGULARIZAÇÃO DOS DOCS